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2024-06-26

公告本公司取得會計師112年內部控制專案審查報告

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」第8條第2項規定辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/26
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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